合肥市文物保护中心2025年单位预算
合肥市文物保护中心2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
(一)单位预算表
1.合肥市文物保护中心2025年收支总表
2.合肥市文物保护中心2025年收入总表
3.合肥市文物保护中心2025年支出总表
4.合肥市文物保护中心2025年财政拨款收支总表
5.合肥市文物保护中心2025年一般公共预算支出表
6.合肥市文物保护中心2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥市文物保护中心2025年政府性基金预算支出表
8.合肥市文物保护中心2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥市文物保护中心2025年基本支出总表
10.合肥市文物保护中心2025年项目支出总表
11.合肥市文物保护中心2025年政府采购支出表
12.合肥市文物保护中心2025年政府购买服务支出表
13.合肥市文物保护中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市文物保护中心2025年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市文物保护中心2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市文物保护中心2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市文物保护中心2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
((一)对全市范围内的文物保护实施监督管理。
(二)组织实施全市文物保护工程。
(三)组织开展国家级、省级、市级文物保护单位申报,各级文物保护单位保护工作。
(四)组织开展全市不可移动文物安全巡查、检查,督促各级文物保护安全责任落实。
(五)按照省级文物行政部门的安排,开展抢救性考古发掘工作。
(六)协同规划、城乡建设等部门,开展历史文化名城、名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作。
(七)负责全市各级各类博物馆的藏品、展陈、可移动文物保护项目的备案管理、馆际交流、业务指导等工作,对非国有博物馆和行业博物馆进行备案审查、业务指导培训等工作。负责指导全市国有可移动文物的保护管理。
(八)完成上级机关交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥市文物保护中心纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2024年12月31日,合肥市文物保护中心实有各类人员29人,其中在职20人、离休1人、退休8人。
三、2025年度主要工作任务
中心将继续抓好文物保护主责主业,积极探索文物活化利用。重点抓好以下六项工作:
(一)推进不可移动文物保护。守护好文化遗产,积极推进四普核查和文物保护修缮,配合做好成果公布和四普宣传工作。
(二)持续推进市博项目建设。市博项目计划于2025年10月实现建筑竣工。市博展陈开展展陈深化设计与施工一体化招标;完成专项资产采购-市博物馆文物库房柜架及设施采购项目;围绕展陈需要,做好文物征集工作。
(三)守牢文物保护安全底线。统筹规划和评估文物安全,持续做好馆藏文物的管理。加大对文物保护工程的安全监管,督促落实各项安全责任。强化技能培训,提升工作人员的危机处理能力。
(四)推动革命场馆质效提升。推进卫立煌故居开放利用,积极创新展览方式,发挥革命场馆教育功能;继续做好讲解员业务培训,做好新媒体运营;指导好全市革命文物和革命场馆工作。
(五)服务好全市中心大局。持续做好考古前置和控规方案审批意见工作,服务好全市经济建设大局。
(六)创新性提升宣传水平。充分发挥好文化和自然遗产日的宣传教育作用;优化中心网站、卫立煌故居公众号,提高知名度。
第二部分 2025年单位预算表
合肥市文物保护中心2025年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)单位预算表
1.合肥市文物保护中心2025年单位收支总表(附件表1)
2.合肥市文物保护中心2025年单位收入总表(附件表2)
3.合肥市文物保护中心2025年单位支出总表(附件表3)
4.合肥市文物保护中心2025年单位财政拨款收支总表(附件表4)
5.合肥市文物保护中心2025年单位一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市文物保护中心2025年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市文物保护中心2025年单位政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市文物保护中心2025年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市文物保护中心2025年单位基本支出总表(附件表9)
10.合肥市文物保护中心2025年单位项目支出总表(附件表10)
11.合肥市文物保护中心2025年单位政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市文物保护中心2025年单位政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市文物保护中心2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市文物保护中心2025年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市文物保护中心2025年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市文物保护中心2025年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市文物保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市文物保护中心2025年收支总预算687.49万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥市文物保护中心2025年收入预算687.49万元,其中:收入全部是一般公共预算拨款收入687.49万元,比2024年预算减少88.64万元,下降11.42%,下降原因主要是本年度项目经费较上年度减少。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥市文物保护中心2025年支出预算687.49万元,比2024年预算减少88.64万元,下降11.42%,下降原因主要是本年度项目经费较上年度减少。其中,基本支出406.79万元,占59.17%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出280.70万元,占40.83%,主要用于文物征集、卫立煌故居水电物业、卫立煌故居陈列馆建筑保养维护等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市文物保护中心2025年财政拨款收支预算687.49万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款687.49万元;按资金年度分为:按资金年度全部为当年财政拨款收入687.49万元。
支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出557.83万元,占81.14%;社会保障和就业支出89.57万元,占13.03%;卫生健康支出16.19万元,占2.35%;住房保障支出23.9万元,占3.48%。
与2024年预算相比,收、支总计各减少88.64万元,增下降11.42%。主要原因:本年度项目经费较上年度减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市文物保护中心2025年一般公共预算拨款687.49万元,比2024年预算拨款减少88.64万元,下降11.42%,主要原因:本年度项目经费较上年度减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出557.83万元,占81.14%;社会保障和就业支出89.57万元,占13.03%;卫生健康支出16.19万元,占2.35%;住房保障支出23.9万元,占3.48%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)2025年预算1.69万元,与2024年预算相比持平。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)2025年预算4.3万元,比2024年预算增加4.3万元,增长原因主要是本年新增通用资产购置项目。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算183.14万元,比2024年预算减少13.77万元,下降6.99%,下降原因主要是预算申报项目金额减少。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2025年预算70.32万元,比2024年预算减少7.31万元,下降9.42%,下降原因主要是旅游场馆运行经费较上年减少。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2025年预算298.37万元,比2024年预算减少82.94万元,下降21.75%,下降原因主要是预算申报项目金额减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算56.46万元,比2024年预算增加1.56万元,增长2.84%,增长原因主要是离休人员护理费增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算22.07万元,比2024年预算增加5.41万元,增长32.47%,增长原因主要是在职在编人员增加,养老保险缴费支出相应增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算11.04万元,比2024年预算增加2.71万元,增长32.53%,增长原因主要是在职在编人员增加,职业年金缴费支出相应增加。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算16.19万元,比2024年预算增加2.13万元,增长15.15%,增长原因主要是本年度在职在编人员增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算19.51万元,比2024年预算增加1.31万元,增长7.20%,增长原因主要是本年度在职在编人员增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算4.39万元,比2025年预算减少2.06万元,下降31.94%,下降原因主要是本年度在职在编人员提租补贴计提基数减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市文物保护中心2025年一般公共预算基本支出406.79万元,其中:
工资福利支出217.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出120.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助64.31万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
资本性支出4.3万元,主要包括:办公设备购置等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市文物保护中心2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市文物保护中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥市文物保护中心2025年项目支出预算安排280.7万元,比2024年预算减少145.83万元,下降34.19%,下降原因主要是本年度项目经费申报数量及预算金额均有所减少。主要包括本年财政拨款安排280.7万元(其中一般公共预算安排280.7万元)。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥市文物保护中心2025年安排政府采购预算78.32万元,与2024年相比持平,主要原因是本年政府采购项目及金额与2024年一致。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥市文物保护中心2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年,合肥市文物保护中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.15万元,比2024年预算减少1.15万元,下降50%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0.95万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2024年相比持平,主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国(境)计划,相应也未安排因公出国(境)费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。
(二)公务接待费。支出预算0.2万元,与2024年相比持平,主要原因是秉持厉行节约原则,本年度公务接待费预算未增加。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.95万元,比2024年预算减少1.15万元,下降54.76%。其中:公务用车运行费0.95万元,比2024年预算减少1.15万元,下降54.76%,主要原因是公务用车使用新能源车型,全年车辆能耗较往年减少,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2024年相比持平,主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划,相应也未安排公务用车购置费预算,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2025年合肥市文物保护中心编制项目绩效目标8个,预算资金280.7万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
合肥市文物保护中心系非参公事业单位,无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算84.27万元,比2024年增加6.86万元,增长8.86%,增长主要原因是本年度在职在编人员增加,相应运行费用增加。
(三)政府采购情况。
2025年合肥市文物保护中心政府采购预算总额78.32万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.32万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,合肥市文物保护中心固定资产总金额(原值)156.62万元,与上年持平,其中,土地、房屋及构筑物22.2万元、设备111.99万元、其他资产22.42万元;无形资产总金额(原值)95.41万元,其中土地使用权95.41万元。
单位车改后保留车辆1辆,其中,其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥市文物保护中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥市文物保护中心无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表:合肥市文物保护中心2025年预算报表(16张)/upload/file/20250207/20250207104942_48496.pdf
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